12月25日,市投控集团召开内部审计工作会议,总结2024年内部审计工作开展情况,部署2025年内部审计工作任务。会议由集团党委委员、纪委书记吴青清主持,集团党委书记、董事长汪伟出席会议并作总结讲话,审计考核部人员、各二级集团主要负责人、审计部门负责人参加会议。
与会同志深入学习了习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神。集团审计考核部及各二级集团通报了2024年内部审计工作开展情况。大家认真总结工作,深入分析问题,并对2025年集团内部审计工作进行了研究部署。
会议指出
2024年集团公司面对复杂多变的市场环境和艰巨繁重的改革发展任务,上下团结一心、攻坚克难,取得了来之不易的成绩。内审部门作为集团公司的“免疫系统”,充分发挥监督、评价和服务职能,在防范经营风险、提升管理效能、促进廉洁从业方面发挥了重要作用,为集团高质量发展作出重要贡献。
会议强调
集团内部审计工作要进一步扩大覆盖面,提升审计深度,加大整改力度,主动适应新时代内审工作新要求。
一是提高政治站位,准确把握内审工作新定位,自觉把内审工作放到集团公司改革发展和全面从严治党的大局中去谋划和推进,以高度的责任感和使命感,为集团公司高质量发展保驾护航。
二是聚焦主责主业,不断提升内审工作质量和效率,确保内审工作有的放矢、精准高效。
三是强化审计整改,确保审计成果得到有效运用,要建立健全审计整改跟踪机制,对审计发现的问题实行清单化管理,做到“举一反三”,从根本上解决问题。
四是提升内审协作效益,健全审计监督、纪检监督、财务监督、组织人事监督协作联动机制,对问题突出的单位(项目)优先安排审计。
五是加强队伍建设,不断提升内审人员的专业能力和综合素质,打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的内审铁军。