11月10日,市投控集团召开2023年内部审计工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,认真贯彻落实国家审计署、国务院国资委关于内部审计工作的要求,及省委、省政府,市委、市政府关于深化国有企业和国有资本审计监督相关文件要求,总结2023年内部审计工作,部署2024年内部审计重点任务。
集团党委书记、董事长汪伟主持会议并讲话,各二级集团主要负责人、审计部门负责人参加会议。
会议指出
总体看内部审计各项工作基本按年初制定的计划推进,但个别单位也存在进度滞后,问题整改不到位情况,在今年剩下的两个月时间里要进一步梳理,确保年度工作目标完成。
会议强调
要不断加强党委对内部审计工作的领导。内部审计工作涉及审计计划确定、审计情况报告、违规事项处理、违法问题移送等重大事项的,应当向公司党委报告。
要强化集团对内部审计工作的统一管控。对所属二级集团及下属企业内部审计工作统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源,二级集团内部审计计划、审计报告、审计发现问题、整改落实情况应向集团内部审计部门报告,审计发现的重大损失、重要事件和重大风险应及时向集团公司报告。
要依法依规审计,不断提高审计人员业务水平。企业内部审计作为国家审计的重要组成部分,宪法确定了审计监督的法定地位,明确了实行审计监督制度。集团公司内部审计人员要持续学习相关法律法规,不断提升自身素质和业务能力,以适应集团公司新形势新发展的要求,要努力打造崇法求真、善于谏言、无私无畏、敢于担当、勇于创新的新型审计队伍。
要围绕集团中心工作及发展大局开展工作。内部审计工作要围绕集团公司“千百十”经营目标及全市“产业推进器、城市运营商”的定位,从实际出发,以风险为导向,开展经济监督。为集团公司科学管理、合规经营、防范风险、提升经营业绩发挥积极作用。
要重视问题,强化整改,实现审计成果的有效利用。审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要。审计的目的不仅仅是揭露问题,更重要的是通过发掘问题产生的根源,找出解决问题的根本,从而完善制度、提升效益,达到增强企业竞争力和推动企业发展的目标。各单位“一把手”是审计整改的第一责任人,被审计单位是问题整改责任主体,对审计发现问题要列出整改清单,排出时间表,实行对账销号。要建立长效整改机制,杜绝类似“牛皮鲜”或顽疾再现。
会上,集团内部审计部门及各二级集团分别作2023年内部审计工作报告。