5月15日,省审计厅内部审计指导监督处一级调研员杨正工一行来市投控集团调研指导内审工作。调研组通过听取汇报、座谈交流、查看审计台账等方式详细了解了集团内审工作开展情况。
投控集团党委委员、纪委书记吴青清向调研组一行汇报了集团内审机构设置、工作开展情况和下一步工作重点。市投控集团高度重视内审工作,深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上重要讲话精神,切实加强党对审计工作领导。集团党委总体规划内审工作,加强工作指导,强化成果运用。审计项目扎实有序开展,发现问题逐一整改落实。
杨正工对市投控集团内部审计工作给予了肯定。座谈中,他从新时代审计工作的职能出发,介绍了内部审计工作要求,并从深化思想认识、健全组织体系、完善制度建设、提升队伍素质、提高项目质量等方面,就如何开展好内部审计工作同与会人员进行了深入交流。他要求,内审人员要聚焦主责主业,积极履职担当,对所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,充分发挥内部审计在完善现代企业治理、促进企业高质量发展中的重要作用。