一直以来,池州市投资控股集团认真贯彻国资监管和国企监督要求,不断健全完善内部审计工作机制和制度,扎实开展“经济体检”工作,充分发挥内部审计在科学决策、规范管理中的监督作用,有效提高国有资本运行和配置效率。
根据年度内部审计工作计划,自10月中旬开始,集团聘请专业审计机构对所属二级集团及其子公司参股管理的约50家企业,开展参股经营管理及效益情况专项审计,切实防止“只投不管”现象。
经过两个多月的审计工作,集团全面梳理参股经营投资企业情况,基本摸清投资情况整体底数,整理归总一些管理过程中存在的问题及不足,督促在审计整改的过程中规范参股公司管理,进一步完善产权投资及投后管理内部制度,加强日常运行监测,及时掌握参股企业财务数据和经营情况,履行出资人应尽职责,维护国有股东权益,提高投资效益,降低投资和经营风险,有效保障集团高质量发展。